Lista kontrolna przygotowania podatkowego dla małych firm

Lista kontrolna przygotowania podatkowego dla osób fizycznych

Lista kontrolna przygotowania podatkowego dla małych firm

Polegaj na swoim zespole certyfikowanych doradców podatkowych Block Advisors dla małych firm – części H&R Block – aby dobrze przygotować Twoje podatki i utrzymać Twój biznes na właściwym torze. Zaczynamy od zrozumienia podatków Twojej małej firmy.

Aby pomóc Ci poczuć się pewnie w kwestii podatków Twojej firmy, jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały rok oraz w czasie podatkowym, kiedy będziesz gotowy do przygotowania swojego zeznania biznesowego.

Przedstawiliśmy listę kontrolną przygotowania podatkowego małej firmy na rok 2020, abyś mógł zebrać to, czego potrzebujesz.

Prowadzisz firmę na własną rękę? Trafiłeś we właściwe miejsce – możesz również użyć tej listy jako listy kontrolnej dla samozatrudnionych.

Dochód

Pewnie uwzględnij wszystkie źródła dochodu podczas tworzenia listy kontrolnej dla małej firmy. Może to obejmować dochody z codziennych operacji, jak również wszelkie inwestycje lub dochody pomocnicze.

  • Wpływy brutto ze sprzedaży lub usług
  • Rejestry sprzedaży dla podatników działających na zasadzie memoriałowej (należności)
  • Zwroty i zasiłki
  • Odsetki od firmowego konta czekowego/oszczędnościowego (1099-INT lub oświadczenie)
  • Inne dochody, w tym dochód z wynajmu, federalny i stanowy kredyt lub zwrot podatku od benzyny lub paliwa

Cost of Goods Sold

Niektóre kategorie mogą nie mieć zastosowania w każdym sezonie podatkowym, więc powinieneś uwzględnić tylko to, co ma zastosowanie w 2020 roku na liście kontrolnej dla małych firm. Jeśli produkujesz, kupujesz lub sprzedajesz towary w ramach swojej działalności, musisz wziąć pod uwagę stan zapasów na początku i na końcu roku.

  • Początkowa inwentaryzacja całkowita kwota w dolarach
  • Zakupy inwentaryzacyjne
  • Końcowa inwentaryzacja całkowita kwota w dolarach
  • Przedmioty usunięte do celów osobistych
  • Materiały i materiały

Wydatki

Szeroka gama kosztów może być zaliczona do kosztów działalności. Nie przegap rejestracji żadnego z nich na swojej liście kontrolnej przygotowania podatkowego dla małych firm. Nasi specjaliści podatkowi pomogą Ci znaleźć każde odliczenie, na które zasługujesz.

  • Reklama
  • Telefony (stacjonarne, faksowe lub komórkowe związane z działalnością)
  • Komputer &wydatki na internet
  • Koszty transportu i podróży
    • Transport lokalny – Czy brałeś udział w podróżach służbowych w tym roku? Będziesz chciał uwzględnić kilometry wraz z wszelkimi wydatkami na samochody i ciężarówki. W przypadku transportu publicznego, parkowania i opłat za przejazd, należy dołączyć dziennik (zapis transakcji w momencie ich dokonywania) lub paragony.
    • Podróże poza domem – Należy uwzględnić kilometry lub rzeczywiste wydatki, jeśli prowadziłeś samochód, lub opłaty lotnicze w przypadku lotów. Pamiętaj o uwzględnieniu kosztów hoteli, posiłków i napiwków oraz opłat za taksówki i napiwków. Pamiętaj o uwzględnieniu wszelkich różnych wydatków, takich jak dostęp do Internetu (hotel, kafejka internetowa, itp.).
  • Prowizje i opłaty
  • Koszty robocizny zapłacone podwykonawcom i niezależnym wykonawcom
  • Amortyzacja
    • Koszt i pierwsza data biznesowego wykorzystania aktywów
    • Dokumenty dotyczące osobistego wykorzystania aktywów
    • Cena sprzedaży i data rozdysponowania wszelkich sprzedanych aktywów
    • Dokumentacja amortyzacji z poprzedniego rokurok amortyzacji
  • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (np.g., patenty lub posiadane prawa autorskie)
  • Ubezpieczenie działalności gospodarczej
    • Ubezpieczenie od strat losowych
    • Błędy i zaniedbania
    • Pozostałe
  • Koszty odsetek
  • Odsetki hipoteczne
  • Odsetki hipoteczne od budynku będącego własnością przedsiębiorstwa
  • Odsetki od pożyczki dla przedsiębiorstw
  • Koszty inwestycyjne i odsetki
  • Wynagrodzenia zawodowe
    • Prawnicy, księgowych i konsultantów
  • Materiały biurowe
    • Pensy, papier, zszywki, i inne materiały eksploatacyjne
  • Wydatki na czynsz
    • Wynajem powierzchni biurowej
    • Koszty leasingu pojazdów do użytku służbowego
    • Inne
  • Biuro w domu
    • Powierzchnia kwadratowa powierzchni biurowej
    • Całkowita powierzchnia kwadratowa domu
    • Godziny użytkowania, jeśli prowadzi domową opiekę dzienną
    • Oprocentowanie kredytu hipotecznego lub zapłacony czynsz
    • Ubezpieczenie właściciela domu lub najemcy
    • Użytki
    • Koszt domu, koszt oddzielnych ulepszeń i pierwsza data rozpoczęcia działalności
  • Płace wypłacone pracownikom
  • Wydatki na świadczenia pracownicze
  • Inne wydatki
    • Naprawy, utrzymanie obiektu biurowego, itp.
    • Oszacowane zapłacone podatki (w tym podatki od nieruchomości i sprzedaży, jeśli dotyczy)
    • Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą
    • Ubezpieczenie zdrowotne – Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, który ubezpiecza swoją rodzinę, partnerem, czy też masz udziałowców spółki S Corporation, będziesz chciał rozliczyć składki płacone w imieniu tych osób. Należy również zebrać informacje o ubezpieczeniu zapewnionym przez pracodawcę współmałżonka, jeśli ma to zastosowanie.
  • Informacje o dotacjach związanych z programem 2020 COVID-19, pożyczkach na pokrycie szkód gospodarczych (EIDL) lub pożyczkach w ramach programu ochrony płac (PPP). Zobacz informacje podatkowe CARES Act dla małych firm.
  • Lista kontrolna dla małych firm – zadania dodatkowe

    Upewnij się, że zakończyłeś wszystkie powiązane kwestie podatkowe, takie jak:

    • Załóż formularz 1099-NEC i formularz 1096
    • Załóż formularz W-2 i formularz W-3
    • Załóż federalne i stanowe deklaracje płacowe (formularz 940, 941)

    .

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.