中小企業の確定申告101
多くの納税者が確定申告を恐れています。 もし間違えたらどうしよう? 私の申告がIRSの監査につながるのでしょうか? 起業して間もない方は、初めてスモールビジネスの確定申告をすることに不安を感じるかもしれません。 このような場合、「確定申告をする」「確定申告書を作成する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を提出する」「確定申告書を作成する」「法人税申告する」「法人税申告する」「法人税申告する」・・・・・・・・・などなど。 すべての企業は、事業税の申告をする義務があります。
あなたのビジネスとあなたが主張したい控除によっては、ビジネス税の申告時に補足書類を添付する必要があります。
例えば、ホームオフィス税控除を主張する個人事業主であれば、フォーム8829、あなたの家のビジネス使用のための経費を添付します。
事業税の申告方法
事業税の申告責任についてわかったところで、事業税の申告方法を理解する必要があります。
小規模事業税の申告のための書類集め
事業税の申告の最初のステップは、事業税の申告書の作成方法を知るということです。 申告をする前に、フォームに記入するのに役立つ書類を集めましょう。
- Taxpayer Identification Number
- Financial records
年間を通じて記録を整理するために、オンライン会計ソフトウェアの使用を検討してください。 3824>
Taxpayer Identification Number
確定申告では、あなたのビジネスを特定する必要があります。 申告の際には、9桁の納税者番号(TIN)を記載します。 TINには、社会保障番号や雇用者番号(EIN)など、いくつかの種類があります。
従業員がいる場合、または法人やパートナーシップとしてビジネスを構成する場合は、EINを持っている必要があります。 EINはIRSのウェブサイトから申請できます。
Tax Identification Numberを紛失してしまいましたか? まず、過去の納税申告書や明細書など、あなたのTINが記載されているかもしれない古い書類に目を通してください。 それでもTINが見つからない場合は、IRSに連絡してください。
財務記録
申告には、財務諸表や補助書類(領収書など)などの完全な財務記録が必要です。
財務記録を使って、確定申告であなたのビジネスの収入と費用を正確に申告してください。 損益計算書、貸借対照表、領収書などは、申告に必要な記録の一部です。
損益計算書は、年間を通じてのあなたのビジネスの収入と費用を示しています。 このシートを参考に、確定申告書の収入欄を記入してください。 また、ビジネスローン利息税額控除などの償却を申請するために、明細書に記載された経費を使用します。
Your small business balance sheet shows assets, liabilities, and equity. この貸借対照表は、資産、負債、資本を示すものであり、事業からの年間所得を確定申告で報告するために、年初と年末の貸借対照表を使用しなければなりません。
申告書を作成する際には、帳簿上の情報を裏付ける書類を探します。 裏付けとなる書類は、監査の際に特に重要です。 また、このような場合にも、「租税特別措置法」の適用を受けることになります。 あなたのスモール・ビジネスはどのフォームを提出すべきですか?
提出するビジネス税フォームは、あなたの会社の構造によって異なります。
個人事業主は、ビジネス税申告にスケジュールC(Profit or Loss From Business)を使用しなければなりません。 個人事業主は、Schedule Cを個人納税申告書に添付しなければなりません。
パートナーは、Form 1065, U.S. Return of Partnership Income を使ってビジネス・タックス・リターンを提出します。 パートナーシップとパートナーは共にビジネスの利益と損失をIRSに報告しなければなりません。 パートナーシップは、Schedule K-1, Partner’s Share of Income, Deductions, Credits, etc.をパートナーに配付する。
法人は、Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return を使ってビジネス・タックス・リターンを提出します。 あなたのビジネスがSコーポレーションとして構成されている場合は、フォーム1120-S、Sコーポレーションのための米国所得税申告書を使用してください。
有限責任会社(LLCs)は、ビジネスの課税方法に応じて、異なるフォームを使用しています。 LLCを設立する際、あなたのビジネスを会社として課税するかどうかを選択することができます。 法人として課税されるLLCは、フォーム1120を使用しなければなりません。 それ以外の場合、シングルメンバーLLCはスケジュールCを、マルチメンバーLLCはフォーム1065を提出します。
期限、申告方法、その他
適時にビジネス税申告を行うには、申告期限がいつであるかを知っている必要があります。
期限
年によっては、週末や祝日に期限が重なることもあります。 3月15日:パートナーシップとマルチメンバーLLCは、3月15日までにIRSにフォーム1065を提出し、パートナーにスケジュールK-1を配布する必要があります。
April 15: 個人事業主やSchedule Cを提出するシングルメンバーLLCは4月15日までに提出しなければなりません。
12月31日に年度末を迎える法人も4月15日までにフォーム1120を提出しなければなりません。
もしあなたが12月31日以外の日に課税年度を迎える法人を持っているなら、あなたの課税年度末から4ヵ月目の15日が期限になります。
申告方法
法人税申告書は、郵送またはIRSの電子申告システムを通じて提出することができます。 事業内容によっては、電子申告が義務付けられている場合もあります。 また、IRSのEFTPS(Electronic Federal Tax Payment System)を通じて納税することもできます。
Filing extensions and payment arrangements
申告期限を延期する必要がある場合は、ビジネス税の延長申告を検討することです。 また、ビジネスで税金を支払うことができない場合は、IRSの支払い手配を申請します。
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この記事は2016/11/29の最初の公開日から更新されました。
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